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完整word版费用报销单-可直接打印

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费用报销单

巴蜀大将海口店年月日单据附件共页

费用报销单

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注意:所有费用必须由经理签署。字数:出纳员审查报销申请人借用总经理签署和批准并经部门经理审查的贷款金额的理由(字)。注意:所有预付款必须由经理签名,然后才能付款。出纳员审查借款人的商务旅行,该旅行由总经理签名并批准。部门经理检查商务旅行的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费,车辆和轮船费,城市交通费,住宿费,旅行补贴等。注意:所有费用只有在经经理签字后方可偿还。收银员审查报销申请人付款原因的总金额(字)贷款人签字(由总经理签字并经批准部门经理批准):所有付款必须由经理签字,然后才能付款收银员审查收款人的客户名称收集项目单位的数量人民币(换句话说)出纳员复票收款人 用EXCEL制作电子零用金费用报销单 如果公司想用公共费用购买一些零散的东西,则可以使用Excel制作电子小额现金费用报销表,而不要使用支票法案。今天,我想与您分享我的技能。 工具/原材料 EXCEL2013

方法/步骤 一 这种体验以excel2013为例,如果没有,请先安装-打开excel 2013-从模板中选择:费用报销表-单击:创建。这将自动下载并打开 二 其次,单击文档属性倒三角形-然后可以更改其属性,选择服务器,文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性 三 第三步是填写文档属性内容。选择文档属性后,设置作者,标题,主题,关键字,类别,状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。 四个 第四步是填写报销相关信息。除了开始时间和结束时间不需要填写外,其他都根据相关要求填写。已经设置了开始或结束时间,并且根据费用数据表条目自动确定功能。

五 步骤5:偿付人将帐单发送给批准人,批准人亲自写下姓名并将其发送给会计师。批准后,费用可以报销。 六 最后,单击文件-保存-选择要保存的路径-命名:费用报销单1-单击保存。

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费用报销单电子版 (一)原始凭证的初审。 原始凭证的真实性、合法性和准确性,直接关系到会计信息的质量,各核算单位报账会计受理本单位各项经费支出结报时,应根据行政事业财务制度与财务管理规定,对原始凭证进行初审。具体包括: 1、原始凭证内容的真实性和合法性。审核原始凭证的内容是否符合党和国家有关政策、法规,是否符合预算管理规定和财务管理制度。严禁“白条”充抵发票。对不真实、不合法的原始凭证有权不予受理。 2、原始凭证的完整性和准确性。报帐会计受理的原始凭证应须具备相应的要素,即填制单位公章(或报销专用章)、经费审批人签署意见、经办人员签章、经济业务的用途等。对记载不准确、不完整的原始凭证,应要求其予以更正、补充。 3、原始凭证的填写必须符合规定要求。受理的原始凭证应按规定要求书写,不得涂改,大小写金额必须相符。单式凭证需用蓝黑墨水钢笔书写;多联套写凭证,可用圆珠笔及双面复写纸复写,不得分张单写。

(二)报销单据的整理。 报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证,所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类,粘贴要平整,按票据的大小,从左到右依次粘贴;汇总凭证上应准确填写汇总金额(如报销金额与发票金额不符时,须在汇总凭证上填列实报金额)及所附原始凭证张数。在办理结报过程中,应提出有关支付申请占用何预算指标,使用何会计科目。 (三)办理报销手续 1、支出费用的办理。报帐会计要严格按照行政事业单位各项经费支出标准执行,节约使用各项资金,提高经费使用效率,对专项资金做到专款专用,以保障本单位各项工作正常运转。 在报销各类支出费用中须注意:报销会议费,须附会议通知、会议预算表及会议报到名册;报销接待费,须附接待标准和审批表; 报销大额装修费,须附相关审批文件;购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购,属于政府采购范围的,须按政府采购程序办理。 另外,在资金结算中,须转账支付的业务,不得采用现金支付。

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注:所有费用必须由经理签字。文字:经总经理签字批准,部门经理审核的出纳审核借款申请人借款金额的理由(文字)。注:所有预付款必须经经理签字后方可付款。出纳审核借款人出差,经总经理签字批准。部门经理检查出差的开始和结束日期。从日期到目的地的天数。机票费、车船费、市内交通费、住宿费、差旅费等。注:所有费用需经经理签字后方可报销。出纳审核申请人付款原因的总金额(大写)及贷款人签字(总经理签字,批准部门经理批准):所有付款必须经经理签字后方可审核项目单位数人民币(即出纳退回发票)收款人 利用EXCEL制作电子小额现金费用报销单 如果公司想用公费购买零用物品,可以用Excel制作电子零用金报销单,而不用支票。今天,我想和大家分享我的技能。 工具/原材料 卓越2013 方法/步骤

一 本次体验以excel2013为例。如果没有,请先安装它打开excel 2013从模板中选择:费用报销单点击:创建。这将自动下载并打开 二 其次,点击文档属性的倒三角形,然后可以更改其属性,选择服务器、文档属性或选择高级属性来设置更多选项。在此处选择文档属性 三 第三步是填写文档属性。选择文档属性后,设置作者、标题、主题、关键字、类别、状态和注释。这里的主要目的是设置整个报销模板的属性。 四 第四步是填写报销相关信息。除开始时间和结束时间不需要填写外,其余均按要求填写。开始时间或结束时间已设置,根据费用数据表条目自动确定功能。 五

第五步:付款人将账单发送给审批人。批准人写下自己的名字,然后寄给会计。经批准后,费用可以报销。 六 最后单击〖文件保存〗选择保存路径名称:费用报销单1—单击〖保存〗按钮。

费用报销单:电子表单实例介绍(二)

【纸质的费用报销单】 纸张费用报销单,它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据,主要用途如下: 1,用于各部门费用及专项费用报销时填写; 2,作为差旅费报销时,需附经审批的出差申请表; 3,属专项费用报销时,需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。 费用报销单主要注意事项有如下几点: 1,费用报销单,是员工用自己的钱,在为公司办事时所垫付的,事情完成后,回公司报销,并将需要报销的发票,与之粘贴,交由领导审核签字,再由财务给当事人报销; 2,该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”,以备不时之需; 3,如果是银行汇款转账之类的,直接把银行的票据与之粘贴,交由领导签字,财务报销; 4,所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出,以备事后查账,避免推卸责任。 随着信息化时代的不断发展,电子表单渐渐取代了纸张表单,电子表单又可称为智能文档,它不仅保留了纸张表单的最佳特性,如熟悉的外观和感受,同时还增加了强大的商业逻辑功能,如数据验证和路由指令。这些功能在提供给人们必要的数据访问和交互功能的同时,还可以使用户与应用程序进行更有效的交互操作。下面我们以常见的10oa费用报销单为例进行进一步的解释说明。 【电子化的费用报销单】 10oa费用报销单采用在流转的时候自动插入适当的输入框,通过淡蓝色背景来提示用户当前哪些为可输入字段,并自动进行数据验证,除此之外,该表单还可以自定义,充分满足各行业个性化的需求,大幅提高了办公效率。更多详细特点如下图所示:

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费用报销单电子版 在日常工作中,无法预知的费用时有发生。这时来不及走请款流程的员工,只有先进行垫付。可出钱容易收钱难,想要报销垫付的费用,必须填写费用报销单。对于那些大企业来说,报销有专业的系统,所以报销工作相对容易。可在一些小企业中,费用报销单还需要手动填写,这时就一定要注意这些细节了。 俗话说:要想费用报的早,单据事先要填好。所以在进行费用报销时,一份不出差错的单据必不可少。在填写费用报销单时,有几点需要牢记: 1.字迹必须工整清晰,尽量用碳素笔或签字笔填写; 2.内容一旦填写,不允许私自涂改; 3.单据上金额的大写处,必须和小写处保持一致; 4.内容尽量详尽完整。 以上四点,是填写费用报销单的必备前提。至于填写的内容,下面为大家一一道来。 关于填写费用报销单的内容问题

在费用报销单上,需要进行填写的地方有很多,一不注意就有可能重新填写而耽误报销时间,因此在内容方面,一定要注意这些。 1.在“报销部门”处,填写报销者所属的部门分支; 2.报销日期处如实填写对应的报销日期; 3.单据须标注清晰所附件的张数; 4.报销项目处写清费用支出用途,切忌摘要中填写得模棱两可; 5.写完金额,前面加上“¥”,以防止金额被改动; 6.合计数算清后如实填写; 7.合计上方有空栏的,从左下方到右上方斜划一条注销线。 在这里,附件张数有些是不包括发票的。而且在左后方的大写合计处,要按规范填写大写数字,切忌写错,不然前功尽弃就不好了。 关于填写费用报销单的细节归纳

人们常说:细节决定成败。尤其对于财务人员来讲,这句话更是至理名言。因此在费用报销问题上,这些细节一定不能忽视。 1.一定要把时间、人物和部门等要素填写清楚; 2.摘要等事项填写明确,不可模棱两可影响报销; 3.收据或者发票一定要附上; 4.必须是本人填写和签字; 5.尽量不要折叠弄污。 最后需要提醒大家,在进行费用报销单填写时,千万要注意金额问题。单据其它地方出现错误,最多重新写一张然后签字。但是金额填写错误却没有发现,容易导致付款金额的错误。账面不平是小,涉及到经济纠纷就不好了。

报销制度简洁版

公司员工费用报销规定 一、员工费用报销日: 每月10日-12日、20日-22日为员工日常费用报销日,若遇双休日、节假日顺延。公司员工应将本月所发生费用在当月或次月报销日时及时填报报销,不得无故压后报销、隔月报销。 二、业务招待费报销规定: 业务招待费须按照“事前申请”的原则控制,凡未经事前申请的招待费用一律不予报销。 1.在北京地区发生的业务招待费事前申请程序如下: 1)日常发生的业务招待费支出,招待费申请程序如下: A、普通员工需要支出招待费的,在事前必须以口头或书面、电话形式向部门经理 申请,说明招待的人员姓名、单位名称、招待目的、招待方式、预计金额等申请内容。由部门经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。 B、部门经理需要支出招待费的,在事前必须向行政经理通报,通报形式与内容与 上述要求一致。并通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。 2)属于工程项目的招待费支出,在有明确项目经理人的情况下,招待费申请程序如下: A、项目组成员需要支出招待费的,无论项目组成员属于任何部门,在事前必须向 项目经理提出申请,而无须向部门经理申请,申请形式与内容与上述要求一致。由项目经理通知出纳人员做好登记工作。以作为审核报销的依据。 B、项目经理应仔细审核每一笔招待费用支出情况,将招待费支出总额控制在预算 范围之内。如有超额情况发生,项目经理需说明原因。 C、若工程项目没有明确的项目经理人,业务招待费申请则按照日常发生的业务招 待费支出的申请程序办理。

1)出差员工在出差前填写《差旅费预算单》,在预算单中注明此次出差预计的业务招待费次数、人员、金额,经审签后可作为业务招待费事前申请依据,在此预算范围内的业务招待费无须再作事前申请。业务发生后按正常程序报销。 2)如业务招待费金额超出预算的,业务发生人须作事前申请,申请程序同在京地区程序。 3.所有业务招待费的支出必须严格按照公司规定的招待费标准执行,即:招待业务客户的招待费标准为80元/人。 4.在招待费用实际发生后,费用报销人在报销业务招待费时填写《()费用报销单》报销。将相关信息在电子版的《请客户吃饭活动登记表》中填列齐全,未在登记表中填写的招待费用将不予报销。 5.费用报销人将填报好的《()费用报销单》交部门经理或项目经理审核签字,部门经理或项目经理须认真审核费用报销人所报单据是否与事前申请内容一致,并在《()费用报销单》上签字。无部门经理或项目经理签字的招待费用票据财务部门将不予审核。 6.财务人员在审核业务招待费时,应参照之前报备的请客吃饭记录,报销人电子版的《请客户吃饭活动登记表》的资料及《差旅费预算单》对报销单据进行审核,凡未在电子版的《请客户吃饭活动登记表》及《差旅费预算单》中登记的招待费支出凭单一律予以退回,不予审核。 三、出差费用开支标准及报销审核制度: 1.外地出差费用报销标准: 公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费的报销标准,按附表规定执行。

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