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信息管理系统流程图

信息管理系统流程图
信息管理系统流程图

十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年十二月
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十、信息处理流程图
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号: PR-SA-003
发出商品销售业务

无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审

财务开票
以后期间,开据销售发票
录入

材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
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十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定,或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核,产品出门。 描 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
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十、信息处理流程图
操作要点:
重点提示: ○1 对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本
公司 的仓库。 ○2 在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明
确是否发出商品。 ○3 以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售
发票。 ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
(一)普通采购业务
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编号:PR-PU-001

十、信息处理流程图
业务编号
PU-001
业务名 称
采购业务
业务流程
普通采购业务处理
简述
流程适用
适用于原材料的采购结算。
范围
相关岗位 及权限
岗位
生产部及其他相关部
系统操作
采购申请单录入

相关部门领导
采购申请单审核
采购内勤
采购订单录入
采购主管
采购订单审核
采购内勤
填制采购检验申请单
质量检验员
填写采购检验单
保管员
采购入库单
财务成本核算
记账、制单
财务往来
进行付款
相关部门或岗位
采购员
生产及相关
检验
库房
部门
采购申
请单 汇总
审核申

请单


填制采

购订单并审

采购申 请单
财务及总经理 审批申
请单
采购检验申 请单

购检.5验

入库单
权限
录入
审核 录入 审核 录入、审核 录入并审核 填加、 结转采购成本 往来付款
财务
暂估 处理
入库 成本
结 算 付款

十、信息处理流程图
流 程
1、 生产部根据技术部的投料单并核对库存,对缺货的材料生产部内勤进行采购申请单
录入,生产主管对采购申请单进行审核。

2、 采购部门根据生产部门的采购申请单关联生成采购订单;采购部经理进行审核。
3、 供应商材料送到后,由采购内勤在【质量管理】模块中填制采购检验申请单,质检 述 员进行检验并填制采购检验单。保管员根据采购检验申请单生成外购入库单
4、 采购发票收到后,采购部门在【采购管理】模块进行录入;所有的采购发票到齐后,
财务往来会计在【采购管理】模块进行采购结算,核算材料入库成本,根据采购发票在【应
付账款】模块作付款或挂账处理;如果月末未作采购结算处理,则系统自动记录为暂估入库。
操作要点:
1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领 用,再进行补入库手续的处理。
2、 对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入 库后,由本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进 行加工,回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单),如再加工的则按 委外加工流程处理。
采购业务财务核算处理:
1、所有入库单、采购发票都记帐
业务流程
系统操作
采购入库 在库存管理模块录入
未做结算 存货核算模块进行记账
财务核算处理 借:原材料
贷:应付暂估款
同步流转单据 采购入库单
采购入库 在库存管理模块录入
借:原材料 .6
采购入库单

十、信息处理流程图
结算后
存货核算模块进行记账
贷:物资采购
采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借:物资采购
采购发票
存货核算模块进行记账
应交税金---应交增值税—进项税
贷:应付账款
2、根据采购发票进行记帐。
业务流程
系统操作
采购入库 在库存管理模块录入
未做结算 存货核算模块进行记账
财务核算处理
同步流转单据
借:原材料
采购入库单
贷:应付暂估款---XX 供应商
采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借:原材料
采购发票
存货核算模块进行记账
应交税金---应交增值税—进项税
贷:应付账款---XX 供应商
(二)采购退货业务流程
编号:PR-PU-002
业务编
PU-002
业务名
采购退货业务


业务流程简述
采购退货业务处理
流程适用范围
适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。
相关岗位及权
岗位
系统操作
权限

检验员
根据不合格情况生成退货通知单
录入
综合管理员
审核退货通知单(一审)
审批
数据认证员
审核退货通知单(终审)
审核
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十、信息处理流程图
保管员
虚仓入库单、虚仓出库单、销售出库单
填制
财务会计核
开销售发票,审核、钩稽、记账、制单
结转采购成本

检验部门
库房
财务及相
财务
关部门
①未入库退货
②返修
③返销
采购检验申
虚仓入
返销审

审核

退料通

知单


请单 退料通知单
库单 审核入
库单 检验认证 虚仓出
库单
批单 销售出
库单 钩稽
销售发 票
结转销售 成本
生成收入 凭证

审核出
采购退货分为入库前检验不合格退货和库入单库后进行退货 3 种情况。 1、 入库前发现检验不合格品:由质检认证部门通知采购部门与供应商联系进行退货;
由检验员直接根据【质量管理】模块中采购检验申请单生成退货通知单,由企管部综合管
理员进行审批,再由数据认证员审核确认。 描
2、 入库后发现不合格品,返修后能合格:质检部门会同库房管理人员将不合格品进
行挑选,由质检部门通知采购部门与供应商联系进行返修或调换,实物出库后,保管员在
【采购管理】模块录入虚仓入库单(返修出库)。返修结束回厂,由数据认证员生成虚仓出 述
库单(返修入库)并进行一审,检验员经检验合格后进行二审,保管员审核确认后填制虚
仓出库单(返修入库)并收货。
3、 入库后并已经结算,发现不合格品:质检部门会同保管员将不合格品进行挑选, 由质检部门通知采购部门与供应商联系进行退货(返销给供应商),则采购部门或质检部门
手工填制返销审批单,经领导审批后,保管员根据返销审批单录入销售出库单,财务部门
根据返销审批单及销售出库单开据销售发票,并由财务会计进行记帐。
4、 入库后,由于合同变更,返工代用的(到外单位加工),视同委外加工流程处理。
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十、信息处理流程图
(三)采购结算流程
编号:PR-PU-003
业务编
PU-003
业务名
采购结算业务


业务流程简述
材料采购入库后,采购发票收到后进行对应结算
流程适用范围
适用于原材料、委外加工(包工包料)、多媒体产品的采购结算。
相关岗位及权
岗位
系统操作

材料会计
采购发票
保管员
采购入库单
材料成本会
结算、记账、制单

财务往来会
进行付款

库房
材料成本会计
权限
录入 录入 采购结算、暂估处理
往来付款
具 体 工 作 流 程
采购 入库
未开票
钩稽 已开票
暂估 入库
暂 估 处 理
采购发票
采购结算
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十、信息处理流程图
采购结算的前提是采购入库单和采购发票全部到齐:
1、 采购到货后,保管员根据质检部门的采购检验申请单进行生成外购入库单,点收入库。
2、 采购部门向供应商索要采购发票:采购部门将采购发票在【采购管理】模块分别录入采 购发票、运费发票;采购部门持采购入库单和对应采购发票原件到财务部进行报销。

3、 财务部材料成本会计在【采购管理】模块中将采购发票原件与采购部门录入的采购发票
进行核对,确认无误后,将采购发票对应的采购入库单(库房记账传递)进行采购结算,核算出
采购成本,在【存货核算】模块进行单据记账,生成采购入库凭证将采购入库单作为采购入库凭
证附件;财务往来会计根据采购发票原件在【应付账款】模块进行审核挂账,生成应付账款凭证, 述
将采购发票原件作为附件。
4、 如果本月底采购部门没有收到采购发票或采购发票没有收齐,到月底,财务部材料成本 会计将没有进行采购结算的采购入库单进行单据汇总估价记账,生成暂估入库凭证(次月初系统
自动冲回凭证),将采购入库单汇总表作为凭证附件;下月或以后月份采购发票收到或采购发票收
全,采购部门持采购发票原件和原有采购入库单到财务部门进行报账,财务部材料成本会计在【采
购管理】模块进行采购结算(关联以前外购入库单),财务部往来会计在【应付账款】模块进行应
付账款挂账制单处理。
三、库房业务
(一)材料领用业务:
编号:PR-ST-001
业务编
ST-001
业务名称
材料领用处理

业务流程简
材料领用业务处理

流程适用范
加工产品材料领用及其他领用

相关岗位及
岗位
系统操作
权限
车间核算员
根据生产情况填制领料单
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权限 填写领料单

十、信息处理流程图
车间主管及部门相关人

保管员
财务材料会计
相关部门或岗位
生产车间及相关部
库房管理人员

审核生产领料单
审核
审核确认 出库核算,记帐
审核 记帐
材料成本会计
填制生产领
具料单

审核生产领

料单


审核生产领 料单 二审
出库核 算
制单记帐

1、 车间核算员根据生产情况,在【库存管理】填制生产领料单经车间主任审核后到仓
库领料。 描
2、 领料人到库房进行领料,保管员根据生产领料单在【库存管理】模块审核生产领料
述 单并进行最终审核确认并打印。
3、 保管员根据生产领料单进行发料,领料人在生产领料单上签字。
操作要点:
领用:所选出库类别为材料领用,需要指定对应的成本对象,及对方科目(由 财务部提供)。 以上出库领料必须选择正确,否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。
材料领用业务财务核算处理:
业务流程 系统操作 材料领用 在库房管理模块填加 在存货核算模块记账 贷:原材料
财务核算处理
同步流转单据
借:生产成本—直接材料— 各车间 生产领料单
—制造费用—XX 费用
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十、信息处理流程图
(二)产成品入库流程
业务编号
ST-002
业务名
产成品入库流程

业务流程简述
生产车间加工完毕,进行完工入库处理
流程适用范围
车间产成品、半成品加工完毕;
相关岗位及权限
岗位
系统操作
保管员
填写产成品入库单
生产车间
产品检验申请单
质检部
进行质量检查
相关部门或岗位
生产车间
生产车间
质检
编号:PR-ST-002
权限 录入、审核、记 账 录入 填写质检单 库房记账
具 体 工 作 流 程
生产 完成
检验申 请单
检 验 合格
质检 单
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产成品入 库单 记账
登账并制 单

十、信息处理流程图
车间完工入库:

1、 各生产部门加工完成本部门生产任务后,生产车间核算员填写产品检验申请单,经
车间主任审核后,报质检部。
2、 根据产品检验申请单,质检部门安排人员进行质量检验,根据检验情况,出具质检 述 单。所有车间的生产完成后,车间持质检部门质检单到仓库办理产品入库手续。
3、 保管员在【库存管理】模块填制产成品入库单(根据质检单关联生成),审核并进行
打印,分别传递相关的部门;财务材料成本核算人员在【成本管理】模块进行成本核算,计算
产品的最终完工成本。
(三)委外加工业务处理:
编号:PR-ST-003
业务编
ST-003
业务名
外协加工处理


业务流程
外协加工业务处理
简述
流程适用
以下业务仅适用于外协加工的业务
范围
相关岗位
岗位
系统操作
及权限
生产部外协员
安排车间入库,填写委外加工出库单、发回
车间
采购内勤、生产部外
填制委外加工入库单
协员
企管部综合管理员
对委外加工出库单进行审批
数据认证员
对委外加工出、入库单进行审核
质检员
出厂、回厂时检验(审核委外加工出、入库
单)
权限 录入
录入
一审 审核 审核
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十、信息处理流程图
财务往来
相关部门或岗位
外协加工
生产部
单位
进行外协加工费分摊,核销,记帐
质检
库房
分配费用、核销、 记帐
财务
委外加工任
外协
具加工 体 工
务单 审

检 验
委外加工出 库单核销
委外加工入 钩稽 库单
委外采购 发票 钩稽
费用发票

委外加工

入库核算

1、 生产部外协员录入委外加工出库单(如在车间应先入到委外加工库再出库财)务,记由帐生产
主管进行一级审核,数据认证员二级审核,认证后出厂。 描
2、 回厂时,生产部外协员填制委外加工入库单,数据认证进行一级审核,检验员进行二
级审核。

3、 生产部外协员录入委外加工的加工费。业务类型为委外加工入库的采购发票(加工费)
与委外加工费用发票(委外加工附加费用,如运费等)
4、 生产部外协员建立委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系。一定要在委外 加工入库单的单据日期对应的那个会计期间做核销操作。
5、 财务会计建立费用发票、采购发票、委外加工入库单之间的多对多勾稽关系,财务会 计对委外加工附加费用进行分配,核算委外加工入库单的单价、金额,根据出入库单、发票生成
凭证。
四、存货核算流程:
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十、信息处理流程图
(一)存货核算处理流程:
编号:PR-IA-001
业务编号
IA-001
业务名称
存货核算处理流程
业务流程简
材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本,生成相关材料的

出入库核算凭证。
流程适用范
原材料、半成品、产成品出入库核算

业务相关岗位
库存管理
存货核算
成本管理
具 体 流 程
采购入
库 其他入
库 产成品
入库 销售出
库 材料领
用 其他出
库 外协加
工 受托加

暂估处理
产成品成本 分配 单据记 账
材料消耗
产成品成本 计算
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十、信息处理流程图
1、 保管员在【库存管理】模块进行日常物资出入库单据的录入;
2、 所有库存管理模块填制的单据在系统内自动传递的存货核算模块进行核算成
本;
3、 材料成本核算会计在【存货核算】模块对原材料的采购入库单进行记账核算出
来原材料的入库成本,对于没有进行采购结算的采购入库单系统做暂估入库管理。
4、 材料成本核算会计在存货核算模块对材料出库单进行记账核算本月材料领用成 描
本。

5、 通过特殊单据记账计算调拨单、组装拆卸单等对应结转成本。
6、 成本核算会计在【成本管理】模块中提取材料消耗数,计算本月产品生产成本。
7、 材料成本核算会计在【存货核算】模块通过产成品分配功能从成本管理模块提
取本月产成品加工成本,进行单据记账,核算发出商品和销售出库成本。
8、 本月底材料成本会计和库房管理人员核对本月收发存数量是否相等,和总账会
计核对科目账金额是否相符。
(二)存货暂估处理:
编号:PR-IA-002
业务编
IA-002
业务名
存货暂估处理


业务流程简述
月末货物到但发票未到,月末对入库货物进行暂估记账,次月总帐系统自动冲回上月估价
凭证,发票到后关联以前入库单,月底仍未到只再根据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。
流程适用范围
采购入库的暂估成本处理
相关岗位及权
岗位
系统操作
权限

采购员
进行采购发票录入
录入
保管员
填制采购入库单
录入
财务会计
采购结算、制单
单据记账、制单
相关部门或岗位
采购员
库房记账
财务会计
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十、信息处理流程图
采购
库存系统 中录入采购入 库单
发票未到 生成估价 凭证
次月底发票仍未到 发票到钩稽 审核发票
次月 冲回
暂估 记帐
具 发票 体 工 作 流
制单生成 凭证
复核 付款

1、 保管员当月按照正常的采购流程在【库存管理】模块进行录入采购入库单,材料成
描 本会计在【采购管理】模块进行正常的采购结算,在【存货核算】模块进行单据记账,如果到 当月结账日时,已录入的采购入库单尚未进行采购结算,在【存货核算】模块进行单据记账系
统默认为暂估记账。

2、 次月总帐系统自动冲回上月估价凭证,采购发票收到后,采购部门在【采购管理】
中录入采购发票, 采购发票传递到财务往来会计在【应付账款】进行挂账;财务材料成本会计
在【采购管理】模块将原有采购入库单和采购发票进行采购结算并记帐。月底发票仍未到再根
据未钩稽的入库单生成估价入帐凭证。
五、财务核算
(一)财务部门工作流程
编号:PR-GL-001
业务编
GL-001

业务名 称
财务部门工作流程
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十、信息处理流程图
业务流程简述
各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单,然后将机制凭证与手工凭
证粘贴,送交审核岗,记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账,生成相
关账表。
流程适用范围
在总账中处理的业务流程
财务相关岗位
制单
审核、记账
报表
领导或税务局
具 体 工
收集 审核无误 的原原始
凭证
填制 凭证

自动转



打印并
粘贴成机制
凭证
手工 审核机制
凭证
审核或成批 审核
出纳签 字
记账
其他系 统结账
打开 报表
重算 表页
生成 报表
上报 相关报表
结账
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十、信息处理流程图
1、 财务部各制单岗位根据收集的原始凭证,按照业务特点有的直接在【总账】模块中制单,
有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭 具
体 证,如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账。

2、 将录入到系统的凭证,打印并与原始单据粘贴转交审核岗位。

3、 审核岗位对制单岗位传递来的凭证进行审核。并在【总账】模块中执行成批审核。
4、 出纳根据制单岗位传递来的凭证进行出纳签字。并在【总账】模块执行成批出纳签字。
5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账。
6、 系统记账完毕之后,各岗位在【报表】模块中生成各自报表。
7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后,并确认其他系统结账后,将【总账】模块执行
结账。
注意:
1、 上述流程均可逆向操作。
2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
六、质量管理
(一)、采购检验
业务编号
QM-001
业务名

业务流程简述
采购业务处理
采购检验业务
编号:PR-QM-001
流程适用范围 相关岗位及权 限
适用于原材料采购检验。
岗位
系统操作
采购内勤
采购检验申请单
权限
录入
质检
采购检验单、退料通知单
增加、审

保管员
采购入库单
填加、
相关部门或岗位
采购员
检验员
库房
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十、信息处理流程图
采购订
具单 体 工 作 流 程
采购检验申 请单
采购检验单

退料通知单

检验合格
采购入库 单
1、 采购内勤在【采购管理】中填制采购检验申请单。
2、 检验员在【质量管理】中由采购报检单参照生成采购检验单对存货进行检验。

3、 保管员在【库存管理】中由采购检验申请单对合格品进行入库,参照生成采购
入库单。

4、 检验员在【质量管理】中对不合格品进行处理,由采购检验申请单参照生成退
料通知单。
(二)、成品检验
业务编号
QM-002
业务名

业务流程简述
成品检验业务处理
流程适用范围
适用于成品检验。
相关岗位及权
岗位
成品检验
系统操作
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编号:PR-QM-002 权限

管理信息系统数据流程图和业务流程图(经典作品)

1.采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和

新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:

售书数据流程: 4.背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理,并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息,绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。 报损业务流程图: 业务流程图:

信息管理系统流程图

ERP 标准业务流程 上海()有限公司 二〇一一年十二月

一、销售部分: (一)、发出商品销售业务: 业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范 围 无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务 相关岗位及权限 岗位系统操作权限 销售助理销售管理模块中录入销售订单录入 销售主管销售管理模块中审核销售订单审核 销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核 保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审 发货检验员仓库调拨单二审二审 财务开票员以后期间,开据销售发票录入 材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单 相关部门或岗位 客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程 以后结算 钩稽 流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单, 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核,产品出门。 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送 财务部门进行开票; 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。 操作要点: 重点提示: ○1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司 的仓库。 合同签定,或接到订单。 填制发货通知单并审核 收货 填写销售订单 仓库调拨单 审核销售订单 开据销售出库单 审核调拨单 销售发票 应收账款 现结 审核 收款 填制收款单 销 售收入 结转 销售成本

管理信息系统流程图

管理信息系统流程图 电商121 王旺 实验三业务流程图 [ 实验目的] 1. 熟练绘制组织结构图 2. 掌握业务流程图的绘制方法 [ 实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图: 采购员从仓库收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。 2. 某工厂成品库管理的业务过程如下: 成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时,发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图:

ft ft 电商121王旺 2图:

firl H'.di 电商121王旺 实验三(二) [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法[实验内容]

1.根据下述业务过程绘制业务流程图:采购部门准备采购单一式四份,第一张交给卖方;第二张交到收货部门,用来登记收货清单;第三张交给财会部门,登记应付账;第四张存档。到货时,收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门,通知付款,第二张通知采购部门取货,第三张存档,第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账,决定是否可以发货。如果可以发货,则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的 另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 电商121王旺F H ◎------ E A

管理信息系统数据流程图和业务流程图模板

1.采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后, 发现货物不合格, 将货物退回供应商, 如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。( 共10分) 2.在盘点管理流程中, 库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管, 仓库主管查询库存清单和盘点流水账, 然后根据盘点规定进行审核, 如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员, 由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。( 共15分)

3.”进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程: 书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收, 如果不合格就退回, 合格就送编目员; 编目员按照国家标准进行的分类编号, 填写包括书名, 书号, 作者、出版社等基本信息的入库单; 库管员验收入库单和新书, 如果合格就入库, 并更新入库台帐; 如果不合格就退回。”售书”的流程: 顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单能够将图书带离书店, 书店保安审核合格后, 放行, 否则将让顾客到收银员处缴费。 画出”进书”和”售书”的数据流程图。 进书业务流程:

进书数据流程: F3.2不合格采购单 售书业务流程:

售书数据流程: 4.背景: 若库房里的货品由于自然或其它原因而破损, 且不可用的, 需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处 理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损, 则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐, 同时 修改库存台帐; 若报损单上的货品不符合报损要求, 则将报损单退回库房。 试根据上述背景提供的信息, 绘制出”报损”的业务流程图、数据流程图。

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图:采购员从仓库收到缺货通知单以后,查阅订货合同单,若已订货,向供货单位发出催货请求,否则,填写订货单交供货单位,供货单位发出货物后,立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下:成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时,发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库,并发货,同时填写三份出库单,其中一份交给成品库保管员,由他按此出库单登记库存台帐,出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图: :

图2. 实验三(二). [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图:采购部门准备采购单一式四份,第一张交给卖方;第二张交到收货部门,用来登记收货清单;第三张交给财会部门,登记应付账;第四张存档。到货时,收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张,其中第一张交财会部门,通知付款,第二张通知采购部门取货,第三张存档,第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。 销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账,并定期根据合同台账查询库存台账,决定是否可以发货。如果可以发货,则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图: 1图:

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理 (1)保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐;

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图.

1. 采购部查询库存信息及用户需求, 若商品的库存量不能满足用户的需要, 则编制相应的采购订货单, 并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部, 并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格, 将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格, 如果合格则登记流水帐和库存帐目, 如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。 (共 10分 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。 (共 15分

3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员; 采购员验收,如果不合格就退回, 合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后, 收银员进行收费和开收费单, 并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程:

进书数据流程: F3.2不合格采购单售书业务流程:

售书数据流程: 4. 背景 :若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损处理, 即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单, 交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损,则进行报损处理, 并根据报损清单登记流水帐,同时修改库存台帐;若报损单上的货品不符合报损要求,则将报损单退回库房。

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十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年十二月
.1

十、信息处理流程图
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
业务编 号
流程适 用范围
相关岗 位及权限
SA-003
业务名
编号: PR-SA-003
发出商品销售业务

无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审

财务开票
以后期间,开据销售发票
录入

材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位 客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2

十、信息处理流程图
收 货
合同
具签定,或接 体 到订单。 工 作 流 程
填写销售 订单
审核销售 订单
填制发货 通知单并审核
审核调 拨单项式单
仓库调 拨单
以后结算 开 据
销售出库 单
钩稽
销售发票
审核
结 转
销 售 成 本
销 售 收 入
现结
应收 账款
填制收款 单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同,销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单 并销售主管对销售订单进行确认,并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后,销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发 流 货通知单, 程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行 审核,产品出门。 描 4、以后期间结算时,销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票; 述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单,开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单,材料会计对销 售发票进行审核处理并钩稽销售出库单,月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3

管理信息系统数据流程图和业务流程图和ER图

1. 采购部查询库存信息及用户需求,若商品的库存量不能满足用户的需要,则编制相应的采购订货单,并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部,并附上采购收货单。公司检验人员在验货后,发现货物不合格,将货物退回供应商,如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格,如果合格则登记流水帐和库存帐目,如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。(共10 分) 2.在盘点管理流程中,库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管,仓库主管查询库存清单和盘点流水账,然后根据盘点规定进行审核,如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员,由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。 根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。(共15 分) 3. “进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程:书商将采购单和新书送采购员;采购员验收,如果不合格就退回,合格就送编目员;编目员按照国家标准进行的分类编号,填写包括书名,书号,作者、出版社等基本信息的入库单;库管员验收入库单和新书,如果合格就入库,并更新入库台帐;如果不合格就退回。“售书”的流程:顾客选定书籍后,收银员进行收费和开收费单,并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店,书店保安审核合格后,放行,否则将让顾客到收银员处缴费。 画出“进书”和“售书”的数据流程图。 进书业务流程: 进书数据流程: 售书业务流程: 售书数据流程: 4. 背景:若库房里的货品由于自然或其他原因而破损,且不可用的,需进行报损 处理,即这些货品清除出库房。具体报损流程如下: 由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单,

系统业务流程图

超市管理信息系统 课程名称:管理信息系统 项目名称:超市管理信息系统 报告名称:超市管理信息系统分析报告 指导老师: 专业班级:

目录 1.背景介绍 (3) 2.可行性分析 (3) 2.1技术可行性 (3) 2.2经济可行性研究 (3) 2.3操作可行性研究 (3) 2.4结论 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.需求分析 (4) 3.1现行系统分析 (4) 3.2用户需求分析............................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.1主要信息需求....................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.2功能需求............................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2.3辅助决策需求....................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.系统概要设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1设计思想 (14) 4.2设计原则 (14) 4.3业务流程分析............................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.数据流程分析 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.逻辑模型设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 6.1.1 ER .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1.3数据字典............................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1.2编码模型设计....................................................................................................... 错误!未定义书签。 6.1.4子功能设计........................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.物理模型设计 ................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.1运行平台设计............................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.1 .1 系统运行平台设计的目标与原则 .......................................................................... 错误!未定义书签。 7.1.2系统平台设计的要求 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 7.1.3 系统应用架构设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.1.4 系统应用平台设计................................................................................................. 错误!未定义书签。 7.1.5系统硬件平台设计 ................................................................................................ 错误!未定义书签。 选型原则........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 硬件设备选型................................................................................................................ 错误!未定义书签。 7.2数据存储设计............................................................................................................... 错误!未定义书签。 结论 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。参考文献........................................................................................................... 错误!未定义书签。

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ERP
标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年四月

一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务

相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售

合同签定,
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单


或接到订
具 单。 体
审核销售订单

钩稽


作 流
填制发货通知 单并审核
仓库调拨单
售 销售发票



审核
现结
应收账款
填制收款单 收款

管理信息系统业务流程图及数据流图 例题

信息管理系统作业(业务流程图及数据流图) 学院: 专业: 班级: 姓名: 学号:

某工厂人事管理业务如下: 1)由厂长批准的《调入人员通知》连同《职工登记卡》由调入人员一起交给人事科,人事科将《职工登记卡》的信息登记到《职工档案》,其数据项有:职工代码、姓名、性别、出生年月政治面貌、职务、职称、最后学历、固定工资、入厂日期、所在单位。《调入人员通知》存档,为统计调入人员时使用。 2)由厂长批准的《调出人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,另外记入《调出人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“调出日期”。 3)由厂长批准的《离退休人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,记入《离退休人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“离退日期”。 4)由厂长批准的《职工工资变动通知》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的职工的固定工资数据。 5)本厂职工把各大专院校颁发的《学历证明》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的最后学历数据。 6)随时都有本厂各级管理人员来人事科查看人事档案、离退休人员档案、调出人员档案信息。 7)每到年末,人事科需编制《职工统计表》和《职工学历统计表》、《职工工资统计表》、《职工年龄结构分析表》,交给厂长。 下面给出《职工统计表》和《职工学历统计表》的格式,其他表的格式请自己设计。 职工统计表 现计划开发一个人事管理系统,以完成以上各项业务。 要求完成: (1)画出现系统的业务流程图。 (2)设计出新系统的数据流图(包括顶层图和各级细化图)。

业务流程图

TOP图 一级细化图

软件信息系统-管理制度及流程图

XXXXXXXX管理信息系统管理制度及流程 XXXXXXXX XXXXXXXX 二0一一年元月

目录 1信息技术人员管理制度 (1) 2设备管理制度 (1) 3弃用介质管理制度 (3) 4系统网络管理制度 (4) 5软件管理制度 (5) 6数据管理制度 (6) 7机房安全管理制度 (6) 1值班制度 (6) 2网络管理制度 (7) 8计算机病毒防护管理制度 (11) 9技术资料管理制度 (12) 10移动存储介质安全管理制度 (13) 11软/硬件故障报告制度 (15) 12操作安全管理制度 (16) 13网络安全管理制度 (17)

1信息技术人员管理制度 1信息中心通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行,保证业务人员使用IT资源。 2信息中心人员负责设备和机房日常维护和提高设备的利用率。对本部门设备的正常、安全运转负有直接责任。设备的使用及安全直接由信息中心技术人员负责,并对其他操作人员的设备操作规和上机时间安排负有直接责任。 3各部门要建立健全的部管理规章制度。所有工作人员及用户必须认真阅读并严格执行各项规章制度。 2设备管理制度 1为推进“XXXXXXXX工程”建设,确保机房设备管理有序,操作规、运行安全,特制定本制度。 2机房设备由信息中心负责管理,实行处室责任制和主管领导负责制,信息中心指定机房管理员具体负责机房设备的日常管理工作。 3严禁将机房专用消防器材挪作他用,爱护机房消防器材,保证消防器材处于良好状态。经常检查火警警铃装置按钮是否处于正常工作状态。所有工作人员必须熟悉、掌握机房消防设施的位置、性能和使用方法,一旦发生火警迅速报警,同时采取积极有效措施及时灭火。

管理信息系统试题与各种流程图复习资料

第一章 管理信息系统概述 1.数据是记录下来的可鉴别的。 2.是对数据经过解释或处理之后,对人们的行为能产生影响并赋予一定意义的“数据”。 3.由处于一定的环境中相互作用和相互联系的若干组成部分结合而成的并为达到整体目的而存在的集合。4.技术上可以定义为支持组织中决策和控制的进行信息收集、处理、存储和分配的相互关联部件的一个集合。 5.是一个以人为主导,利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备,进行信息的收集、传输、加工、存储、更新和维护,以企业战略竞优、提高效益和效率为目的,支持企业高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。 6.管理系统是分等级的,管理信息也是分级的,一般可分为___________ 、___________和业务处理信息。 7._________是企业生产及管理过程中所涉及到的一切文件、资料、图表和数据等信息的总称。 8.任何系统的存在,都有3个必要条件:______、机构和目标。 9.根据系统的原理,系统由输入、处理、输出、_______和控制5个基本要素组成。 10.通过人机交互方式,利用数据库、模型库和知识库帮助决策者找到可能的答案,为管理决策提供必要的信息,这种信息系统成为 _____________。 11.__________是运行计算机以各种方式模仿人类各种行为的技术和软件。 12.______________把整个组织活动看成一系列过程,每个过程都能为向顾客提供的产品或服务添加一定的价值。 1.数据作为对客观事物的反映,有两方面的含义() A.主观性和不可识别性 B.客观性和不可识别性 C.主观性和可识别性 D.客观性和可识别性 2.从概念上讲,信息主要包括() A.自然信息和社会信息 B.自然信息和微观信息 C.微观信息和宏观信息 D.社会信息和宏观信息 3.信息具有一些有别于数据的其他方面的性质,主要表现在() A.价值性和共享性 B.可传输性和可加工性 C.时效性和整体性 D.以上皆是 4.管理信息系统的核心就是按照()的思想建立管理信息系统。 A.软件 B.系统 C.信息 D.管理 5.系统的存在的必要条件不包括() A.功能 B.机构 C.目标 D.环境 6.根据系统的原理,系统由输入、处理、输出、反馈、控制5个基本要素组成,它们之间存在()联系 A.输入受输出控制 B.输出受输入控制 C.控制对输入的容进行各种加工 D.反馈将输入的一部分返回到输出 7.管理信息系统由七大部分组成,其中不包括() A.计算机软硬件 B.工作人员 C.规章制度 D.管理方法 8.信息() A.是形成知识的基础 B.是数据的基础 C.所有加工后的数据 D.具有完全性 9.管理信息是() A.加工后反映和控制管理活动的数据 B.客观世界的实际记录 C.数据处理的基础 D.管理者的指令 10.数据()

信息管理系统流程图

ERP
标准业务流程

精品
上海()有限公司 二〇二〇年四月
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精品
一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
流程适用范

相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
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精品
收 货
合同签定, 或接到订 单。
具 体 工 作 流 程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知 单并审核


审核调拨单 项式单
开据销售

出库单


以后结算

仓库调拨单
现结

销售发票



审核
钩稽
应收账款
填制收款单 收款
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标准业务流程
上海()有限公司 二〇二〇年六月
可编辑

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一、销售部分:
(一)、发出商品销售业务:
编号: PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称 发出商品销售业务
流 程 适 用 范 无论赊销、现销,当月完成发货后,以后月份结算的销售业务

相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间,开据销售发票
录入
材料成本会计 根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票,存货核算模 记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收 结
货 转
以后结算 开 据 销 售

合同签定,
填写销售订单
审核调拨单 项式单
出库单


或接到订
具 单。 体
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信息系统管理业务流程

①②11.1信息系统管理业务流程业务目标一、经营目标1 1.1 满足生产经营管理业务需求,提高管理水平、技术水平和市场应变能力,提高核心竞争力。 1.2 达到系统建设预期目标,系统运行安全、稳定,出现系统故障时能够及时恢复,系统具有扩展性、集成性。 2 合规目标 2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规,使用合法软件。 2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 信息化管理体系不完善,信息管理部门职责不落实,导致信息化工作受损。 1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标,导致盲目建设、投资低效。 ①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和3.3维护,有关科技开发项目的立项和经费管理按《科技开发费管理业务流程》控制。资本支出6.1信息系统管理业务流程》,但应参见《《信息系统业务②,根据其特点执行11.1

。业务流程》信息安全规划不当,风险评估缺失,信息安全教育不足,员 1.3 工安全意识薄弱,导致信息系统风险。技术方案不合理, 业务流程不规范,系统功能不健全,导致 1.4 系统不能满足业务需求。. 1.5 基础数据不完整、不准确、不真实,导致系统无法正常投运或计算出错。 1.6 项目监管不力,系统建设延误,导致系统不能按期投用或资金流失。 1.7 系统运行不稳定,数据失真、丢失,导致日常业务工作无法正常进行。 1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题,导致非法入侵及泄密等,或系统灾难无法及时恢复。 1.9 系统运维不落实,功能陈旧,导致不能满足业务需求。 1.10 未经审核,变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款,造成损失。 2 财务风险 2.1 交易不真实,未按约定付款,影响财务报告。 3 合规风险 3.1 侵犯知识产权,导致诉讼及股份公司声誉受到损害。 3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失。

管理信息系统业务流程图及数据流图_例题

信息管理系统业务流程图及数据流图 某工厂人事管理业务如下: 1)由厂长批准的《调入人员通知》连同《职工登记卡》由调入人员一起交给人事科,人事科将《职工登记卡》的信息登记到《职工档案》,其数据项有:职工代码、姓名、性别、出生年月政治面貌、职务、职称、最后学历、固定工资、入厂日期、所在单位。《调入人员通知》存档,为统计调入人员时使用。 2)由厂长批准的《调出人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,另外记入《调出人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“调出日期”。 3)由厂长批准的《离退休人员通知》交人事科,人事科据此将其在《职工档案》中的信息取出,记入《离退休人员档案》,其数据项在《职工档案》基础上,增加一项“离退日期”。 4)由厂长批准的《职工工资变动通知》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的职工的固定工资数据。 5)本厂职工把各大专院校颁发的《学历证明》交人事科,人事科据此修改《职工档案》中的最后学历数据。 6)随时都有本厂各级管理人员来人事科查看人事档案、离退休人员档案、调出人员档案信息。 7)每到年末,人事科需编制《职工统计表》和《职工学历统计表》、《职工工资统计表》、《职工年龄结构分析表》,交给厂长。 下面给出《职工统计表》和《职工学历统计表》的格式,其他表的格式请自己设计。 要求完成: (1)画出现系统的业务流程图。 (2)设计出新系统的数据流图(包括顶层图和各级细化图)。

业务流程图

TOP图 一级细化图

P1的二级细化图 F5 D3 P2的二级细化图

P4的二级细化图 职工工资统计表:

信息管理系统流程图

. ERP 标准业务流程 上海()有限公司 二〇一九年十一月 .

标准业务流程 一、销售部分:、发出商品销售业务:(一)编号: PR-SA-003

- 2 - 标准业务流程 销销售业务员销售助理并与客户签订销售合同,销售订单1、依据在【销售管理】模块录入售主

操作要点: 重点提示:1○对于该种业务要增加一个中转仓进行处理,把发出产品的对象(客户)视同于本公司 的仓库。2○在发货时,不能做销售出库单,而因做仓库调拨单,在做通知仓库发货之前,必须明确是否发出商品。3 以后开票时,则应根据仓库调拨单生成销售出库单,再根据发货通知单生成销售发票。○④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 - 3 - 标准业务流程 二、采购部分 (一)普通采购业务 编号:PR-PU-001

- 4 -标准业务流程

保管员财务往采购部门 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单,对紧急采购可以先行入库领用,再进行、 1 补入库手续的处理。对于采购业务中,由于供应商能力问题,产品完成部分工序,到本公司办理入库后,由、2本公司再继续加工最后工序,视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工,,如再加工的则按委外加工回厂后不再加工的,视同产成品委外处理(虚仓出入库单)流 程处理。采购业务财务核算处理: 1、所有入库单、采购发票都记帐 同步流转单据系统操作财务核算处理业务流程 采购入库单借:原材料在库存管理模块录入采购入库贷:应付暂估款存货核算模块进行记账未做结算 采购入库单借:原材料采购入库在库存管理模块录入 贷:物资采购存货核算模块进行记账 结算后 采购发票借:物资采购采购结算采购发票在采购管理模块录入 进项税应交增值税—存货核算模块进行记账应交税金--- 贷:应付账款 、根据采购发票进行记帐。2 财务核算处理同步流转单据业务流程 系统操作 采购入库单在库存管理模块录入借:原材料采购入库 ---XX供应商存货核算模块进行记账贷:应付暂估款未做结算 采购发票采购发票在采购管理模块录入借:原材料采购结算

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