搜档网
当前位置:搜档网 › 补、退料单

补、退料单

退(换)料单

退料:IQC:仓管:采购主管:分管副总:

深圳市中锋智能技术有限公司

补料申请单

领料单

深圳市中锋智能技术有限公司

物料入库单

生产指令单管理规定

1 目的 通过对指令单的管理,使整个生产进度处于受控状态 2范围 本规定适用于机加车间的零部件加工过程指令单和装配车间的压缩机装配过程指令单的管理。 3术语 无 4职责、规定、流程 4.1职责 生产部计划员负责指令单的编制 质量部负责对生产过程中不合格信息的及时反馈,并对不合格品评审意见进行跟踪 生产部车间负责指令单的实施 规定 4.2.1下单: A、下单数量:根据月度生产计划中日计划数量和前期指令单的完成情况(目的是控制月度实际生产 进度和车间在制品数量)确定下单数量 B、下单产品型号、图号及名称:根据月度生产计划和生产准备情况下单。当零部件备料(用ERP 中的生产需求分析工具进行分析)、刀具、工装等生产准备符合要求后,编制指令单。 C、下单周期:机加车间指令单每周一、三、五各下一次,装配车间指令单每天下一次。 D、下单时间:应提前一天以上下单给仓库、车间,便于仓库备料、车间进行生产准备。市场急需时, 下单时间可变更。 例:星期三、星期四机加车间的指令单应在星期一16:00至星期二9:00前下发 星期三装配车间的指令单应在星期一16:00至星期二9:00前下发

4.2.2配料: A、配料及补料数量:配料是根据新指令单和车间反馈的前期指令单实际完成情况(目的是控制车间 在制品数量)按指令单配套发料,并同时打印《领料单》(ERP自动下账)。补料是装配车间因零部件不合格,需补发物料到车间补料仓(应确保补料仓的物料控制在规定的范围内)。车间班组长应提前通知仓库,仓库补料、打印《补料单》(ERP自动下账)。 B、配料产品标识:机加产品应每配料箱或筐内放置《产品跟踪卡》。装配车间应每配料箱或筐内放置 《产品标识卡》 C、物流要求:按不同班组对应的物流工位器具目视表要求配料。 D、配料地点:机加车间的零部件配料到相应班组的毛坯存放区。装配车间需清洗的零件配料到清洗 车间的待洗区;装配不需清洗的零件应配送到车间对应零件的配料缓冲区(见地面标识)。 E、配料时间:每天下午3:00后将车间第二天需求的物料发到车间(车间收料后,应及时在相应的单 据上签字确认)。部分物料可第二天早上9:00前配送到车间(前提是不能影响车间的正常生产) 4.2.3生产: A、生产进度:按指令单完工时间安排生产的先后顺序。 B、生产数量:车间应严格按指令单的数量安排生产。机加车间应确保发出数量全部完工入库。装配 车间应确保按指令单数量完工。装配过程中,当有不合格品产生而影响完工数量时,应从补料库中取料确保完成指令单规定的数量。 C、不合格品管理:能返工、返修的产品均应当班安排返修。机加车间的不能当班返工、返修的不合 格品,装配车间返工、返修后的不合格零部件均应及时交予交检验员,检验员对不合格品进行标识、隔离,并当天退质量部不合格品库。 D、产品标识:完工的产品应按要求进行标识 4.2.4结单: 仓库按ERP要求对指令单进行结单。对本月不能结的单应在25日、30日分别予以上报。 流程 4.3.1 机加车间流程

仓库退料管理规定

仓库退料管理规定 第1条目的。 为规范退料工作,保证生产部门顺利运行,降低不必要的损失,根据工厂的相关规章制度,特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂各物料的退料工作。 第3条责任。 退料工作由生产部门协同仓储部负责。 第4条退料处理方式。 1. 余料退回。 生产部门将其领用的剩余物料退回仓储部。余料退回时,退料部门须填写《退料单》,经部门主管审批后到仓储部办理退料。 2. 坏料退回。 换料是指损坏不能使用的物料,退回时,须开具《坏料报告单》,经部门主管审批后到仓储部办理退料。 3. 废料退回。 废料是在生产过程中留下来的残料,本身还有残余价值。生产部门在一定期间内将其收集,并开立《废料报告单》,经部门主管审批后到仓储部办理退料。 第5条退料流程。 1. 对于领用的物料在使用时遇有物料质量异常、用料变更或节余时,生产使用部门应将经部门主管签字后的《退料单》连同物料交回仓库。 2. 物料质量异常欲退料时,应先将退料品及《退料单》送质量管理部检验,并将检验结果注记于《退料单》内,再连同料品交回仓库。 3. 对于生产使用部门单退回的物料,仓储人员依照检验退回的原因,制定处理对策;如原因系由供应商所造成,应立即与采购人员协调供应商处理。 4. 处理意见交由仓储主管与工厂副总审批,按其结果进行处理。 5. 仓储部每天及时登记物料的退回,并注明原因,填写仓库账簿。 第6条退料存放。 1. 余料。仓储部单设退料区,并根据退料的分类堆放,在余料卡上填写入库的日期及数量,按先进先出的原则送生产部门使用。

2. 坏料与废料经质检人员验证后应分区存放,仓储人员提出处理意见并得到批准后方可处理。 第7条退料资料汇总。 仓储部将退料过程中资料进行汇总,作为日后盘点与查处的依据。 第8条本规定由仓储部制定,解释权归仓储部所有。 第9条本规定自颁布之日起执行。

生产领料、退料、补料、换料管理办法

1/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称: 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 1. 目的 为了规范公司领料、退料、换料、补料、计划外领料等作业,加强物料控制,规范物料管理,特制定本管理办法。 2. 范围 适用于生产全过程领退换料、计划外领退料等作业。 3. 术语解释 3.1 生产领料: 指根据PMC部下达的生产制令单,根据客户、生产单号、产品型号、数量等属性进行领料的工作。 3.2 生产退料: 指在生产过程中因材料质量问题,规格型号不符、数量超领、工艺资料变更、生产节约的余料、不需用材料、计划数量减少或取消、材料盘盈等原因需退回仓库的行为,报废的材料办理报废手续。 3.3 生产补料: 指在生产过程中因员工操作不当造成材料报废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产车间窜单挪料、计划数量追加、供应商送料短缺、工艺资料错误等原因而造成生产车间需要增加额外补料的行为。 4 管理内容 4.1领料流程 4.1.1 仓库根据系统打印出的《产品生产计划单》《配件生产计划单》依照上面的出库仓、材料 编码、货品名称规格、数量进行。 4.2.2 仓管员根据计划单在规定时间完成备料后,放置备料区,等待生产领料签字确认。 4.2.3 生产部在规定时间内领取物料。领料时,车间物料员与仓管员应当场交接点清数量(称 重点数件除外)、规格型号,并在领料单上签名后方可让其领料离开。生产领料完成后,

2/3 *******有限公司文件编号页码 文件名称: 生产领料、退料、补料、换料管理办法版本号 A 0 生效日期修订号修改日期 仓管员应立即在系统对出库单据做出审核,减出系统数据。 4.2 生产退料 4.2.1 生产车间因3.2中的原因而需要办理退料的,由车间组长填写《退(换、补)料单》,退 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、退料数量及退料原因,经PMC复核后签字确认,报送质检部,涉及工艺/设计变更的报送技术部。退料应做到日清日结,每单必清。 4.2.2 质检部收到车间组长报送的《退(换、补)料单》后应及时对需退库材料进行质量检验, 非共用件因工艺/设计更改而退库的材料还需技术部门签字确认并填写处理方案,合格的材料到仓库办理入库手续,不合格材料的退回按照公司程序文件《不合格品控制程序》执行。 4.2.3 仓管员在收车间组长报送到《退(换、补)料单》后,应检查退料单是否经生产部、质 检部(技术部)确认签字,单据是否填写规范、对申请单上信息的准确性进行核查,对需退回仓库的材料进行检查、点数、称重,确认无误后经仓库主管审核后方可办理材料入库。 4.3 生产补料 4.3.1 生产车间因3.3中的原因而需要办理补料的,由车间组长填写《退(换、补)料单》,补 料单上须注明单号、零件名称、零件图号、补料数量及补料原因,经PMC复核后,经生产部经理领导签字确认,补料超过原工艺卡上的标准定额10%的必须报生产经理签字。涉及材料因质量问题以料换料的还需经质检部签字确认。手续不全的仓管员一律不得发料。 4.3.2 《退(换、补)料单》经仓库主管审核后,由车间组长到仓库办理领料手续;对生产过 程中因料废/工废而进行的以料换料必须做到一换一,仓库保管员应核实《退(换、补)料单》是否有相关部门/人员签字,以料换料是否数量准确,核实无误后根据库存进行发料。 4.2.3 如库存材料不足,仓管员应及时通知仓库主管,仓库主管及时向PMC反应欠料情况,PMC

工料废退料与补料的管理规定

工料废退料与补料的管理规定 1、目的 保证过程不合格品得到识别和控制以及对过程不合格品原因分析,确保和提升产品质量2、范围 本规定适用于生产过程中的不合格品。 3、职责 3.1品质部负责本规定的制定、修改和解释,以及执行稽核。 3.2本公司所有员工负责本规定的执行。 4、术语和定义 4.1工废:生产过程中,由于工人操作而导致的不合格品,我们称之为工废。 4.2料废:自制车间产出的不合格品,供应商的来料不合格品。生产领料后在制造过程中发现自制车间生产和外协来料的不合格品,我们称之为料废。 4.3返工:为不合格品符合要求所对其采取的措施。 4.4返修:为使不合格品满足预期用处对其采取的措施. 5、工作流程 5.1针对生产过程中不合格物料处理方式: 5.1.1生产过程中工废退料流程 A)操作员装配时,将不合格物料进行初步工废、料废区分,分别放置于工废物料筐和料废物料筐。 B)班组长(或物料员)要对已产生的不合格物料进行区分、包装、醒目标识,并进行再次工废、料废判定,物料员每天无特殊情况外,分别于上午10:00、下午16:00两次退料,报品质检验员确认。 C)品质检验员对不合格物料进行判定,检验项目包括:是否为工废物料、数量、型号等,检验时间集中进行,检验员在进行检验时与班组长(或物料员)一同核实工废物料的数量、型号,并做好记录。如检验员发现不良品中混有其它物料比例超过2%时,要求物料员重新区分再检验,检验后进行状态标识,对于大件的不合格物料检验员应进行全检。 D)工废物料需退换时,有车间物料员填写《工废单》(一式四联:一联开单车间、二联品质部、三联接收部门、四联生产部),经品质检验员确认后,有品质部主管或以上级别人员在《工废单》备注栏对该批工废物料出具处理意见,并签署;然后将《工废单》交车间主管或生产部主管确认签名;单品50个以下由品质主管签字即可;当责任车间与品质部主管判定意见不一致时,由品质部部长作最终裁决。 E)自制件车间产生的工废物料转移到废品区(五金件转移到仓库废品区,注塑件转移到碎料房);装配车间产生的工废物料转移到前方车间,前方车间按返工、返修流程对工废物料进行返工、返修或做它用;采购件发生工废物料时,转移到对应物料仓库废品区。 F)品质部对比例较大的工废物料产生的原因进行分析,并给出对策。

提单补料单填写注意事项

提单补料单填写注意事项 一 SHIPPER 1 OBL:按客户资料补料 TLX:把SHIPPER改为GUANGZHOU RUNTONG INT’L TRANSPORTATION CO.,LTD.后补料 HBL:把SHIPPER改为GUANGZHOU RUNTONG INT’L TRANSPORTATION CO.,LTD.后补料 2 OOCL的BUSAN提单务必改为 GUANGZHOU RUNTONG INT‘L TRANSPORTATION CO。,LTD。 O/B AN YANG INDUSTRY。 3 发货人可代行(ON BEHALF)另一间公司,但不可代行多于一间公司; 二 CNEE-尽量要求客户提供电话和传真,但可以不显示在提单上(IRISL 一定要提供,否则不能放货) OBL:按客户资料补料 TLX:按客户资料补料,但如果客户补料为“TO ORDER”,则告诉客户船公司不接受。 HBL:CNEE改为 TO ORDER OF THE ORIGINAL THRU B/L NO.: _______ISSUED BY ____ (IRISL 只显示TO ORDER) 三 N/P-通知人的地址必须与收货人同属同一国家。 OBL:按客户资料补料 TLX:按客户资料补料 HBL:显示提单上的CNEE 但注意CNEE必须是具体公司名, 如果客户HBL的 CNEE为 BANK,那么显示提单上的N/P 四 SHIPPING MARK 1 如货品没有唛头标记,在提单上显示“N/M” 2 如唛头是影像或图昼,在提单上显示SEE ATTACHEMENT并以附加文件另外补上资料。 五 DESCRIPTION 1 详细描述品名,若客户显示“GENERAL CARGO”,则必须询问船公司是否接受,同时亦要客户提供确切品名,以供船公司留底。 2 IRISL LINE 目的港为:BANDAR ABBAS/BUSHEHR/KHORRAMSHAHR 等伊朗内陆港货描请加上:"THC AT DESTINATION PORT ON CONSIGNEE’S ACCOUNT" 不能删除,否则CNEE在目的港无法清关 六. NO. OF PKGS 注意客户提供过来的包装数中哪个是总包装数,哪个是分包装数;如果分包装时单位不一样,如有"CTNS" 和"SETS",则在总包装中应该建议客户显示"PKGS".同时亦要注意客户提供的分包装数总额是否等于总包装数. 七. 毛重和体积 1 请注意客人提供的数据是否合理,如果不合理的话,及时通知客人。 例如:CBM 如果客户提供过来20‘大于30,40’大于65,HQ大于70的话,那就不要出给客户了,应及时咨询客户是否补错料 2 注意毛重是否有超过规定,如超过,请及时通知客户,并告知他们会产生什么问题 CNC普通柜的重量标准 : 20’不超过21T,40’不超过24T,40HQ不超过25T CNC加重柜的重量标准: 20’不超过27T,40&40HQ没有加重柜. IRISL普通柜的重量标准: 20’不超过21.8T,超过须加收USD100(伊朗内陆港不适用)IRISL 伊朗内陆港:20‘不超过14T,如超过按以下标准加收,40’GP&40’HQ不超过22T(含柜重) add usd100 14-18 m/t add usd200 over 18 to 24 m/t

生产报废补料操作说明

生产物料报废/补料单:(应用场景,当已领的材料存在问题,不办理退料,又需直接领料进行补料继续生产时,不能作手工生产领料单,需先关联原生产任务单生成报废/补料单后,就可以关联原生产任务单下推生成生产领料单) 生产物料报废提供在生产过程中物料报废的记录、统计与分析功能。主要达到以下的管理目标:作为生产车间补料的依据;控制并降低生产物料报废,以理清责任。 1)生产物料报废/补料单的进入界面: 依次单击【生产管理】→【生产任务管理】→【生产物料报废/补料】→【生产物料报废/补料单-新增】/【生产物料报废/补料单-维护】。 2)生产物料报废/补料单的操作界面: 第一步选择类型(3种类型:补料、报废、报废和补料),根据应用场景选择对应类型,补料为只补料,没有报废情况;报废,只报废,不需补料情况;报废和补料,既要补料又要补料的情况,但注意补料数量不能答应报废数量,如果需要补料数量大于报废数量,可以分开录单,即录入一张类型为报废的和一张类型为补料的。

第二步,源单类型选择生产任务单; 第三步,选单号,点击选单号框按F7,把需要补料的生产任务单对应投料单过滤出来,选择物料,回车系统自动把所选的物料自动填入生产物料报废/补料单表体,录入数量(注意如果类型为报废的,需在报废数量列录入数量;若类型为补料的,需在补料数量列录入数量;若类型为报废和补料,则二者都要录入) 选单界面 回到录单界面 生产投料审核后,即可根据投料与领料情况进行报废处理。只有生产投料审核后才能根据投料进行生产物料报废/补料,其他状态一概不能。生产物料报废/补料单审核时,则系统自动将分拆后的报废数量信息汇总反映到生产投料单。(也可以从生产任务单下推生成) 生产物料报废/补料单主要字段信息如下:

退补料管理规定

退补物料管理规定 1 目的 为规范公司物料管理流程,针对生产车间、工程物料的退补,特制定本规定。 2 适用范围 适用于生产车间、工程等需要进行退、补物料过程的管理。 3 职责 3.1仓库负责退库物料的验收,补发物料的发放; 3.2工程科负责工程上物料的退库、补料; 3.3 生产车间负责车间使用物料的退库、补料; 4 工作程序 4.1退库管理 4.1.1生产车间物料退库,填写《入库单》在备注栏注明退库及原因 a.良品退库,单个工程生产完成后或其它特殊情况,车间领料员应把多领的原物料进行退库,经权责主管批准后,仓库验收入库; b.不良品退库,生产过程中出现的不良应予以标识,由质量科负责判定,按原材与作业不良进行区分,不合格品按照《不合格品控制程序》处理。 4.1.2工程物料退库,填写《退库单》 a.良品退库(包括成品、原材)工程项目经理根据工程实际完成情况,对现场物料进行管控,对现场多余的原材、成品及时退库,防止现场损坏遗失,仓库负责对退回物料进行验收; b.不良品退库(包括成品、原材)工程项目经理应对退回的不良品进行原因分析,对因此造成的财产损失进行评估,并注明相关责任方; C.对于因甲方业主变更、洞口尺寸勘查错误和车间加工错误导致的不良产品,需要退回工厂进行返工,只需填写《返工单》经技术科签字确认,总经理室批准后生效,生产车间负责返工整改。 4.2补料管理 4.2.1生产车间补料 a. 单个工程完成前,车间依据现场损耗(退库数量)填写《生产补料单》经生产主管审核,副总批准后实施补料; b. 因材料预算不足导致的补料须经生产主管、技术科主管共同审核,副总批准后实施补料,如无库存技术科依据实际需求下达《采购单》 4.2.2工程补料 a. 对工程现场因各种原因导致损坏的物料,工程科填写《工程补料单》分析损坏原因以及责任归属,经技术科、采购科会签后,由副总审核,总经理批准; b. 经批准后的《工程补料单》一联工程科留底、二联交财务、三联交技术科,技术科负责开具《采购单》

生产物料领退制度

生产物料领退制度 1.目的 为了更好的对物料进行管控跟踪,提升工作效率,减少无谓的资源浪费。 2.职责 2.1.生产部由物料员负责领、退、补物料; 2.2.仓库负责物料的发放与记录; 2.3.品质部负责退料的状态确认。 3.制度流程 3.1.套料的领用 3.1.1.仓库根据《生产排期单》,结合相应的《生产指令单》及《BOM物料清单》,确认订单所需的物 料名称、规格、数量,在生产排期前一个工作日备好物料,并填写《发料清单》。 3.1.2.物料员依据《生产排期单》提前一个工作日至仓库领用生产所需物料,领料时需认真核对仓库所 填《发料清单》是否与实物相符,确认OK后将物料领至生产车间。 3.1.3.物料员在核对《发料清单》规格、数量时发现有误,可将此订单的套料全部交还仓库重新备料, 仓管员在重新备好料后,需及时通知物料员再次领料。 3.1. 4.在套料不齐,而生产需进行投产状况时,可将现有物料先行发放,欠缺物料待到料经IQC检验合 格后,仓管应及时通知物料员领料。 3.1.5.欠料须在《发料清单》上备注欠缺物料的类型及数量,待所欠物料发放完全后再销账。 3.1.6.《发料清单》须经仓库发料员与物料员双方核对无误后签名确认。 3.1.7.套料单数量包括订单数和标准损耗数。 3.2.补料的领用 3.2.1.因来料不良导致物料不足需补料时,生产将不良品退回仓库兑换良品,填写《领料单》并注明“来 料不良兑换”。 3.2.2.因制程不良超出标准损耗率,导致物料不足需补料时,生产将不良品退回仓库与仓库交换良品, 填写《超领料》并注明“制程不良兑换”。 3.2.3.无不良品兑换,而物料又无法满足生产订单数时,由生产填写《超领单》至仓库领用所需物料。 3.2. 4.退不良品依3.3执行,《超领单》需经拉长、主管、PMC签名确认。 3.2.5.仓库无库存物料,而生产又需补料时,物料员应及时反馈到当拉拉长/主管,并由生产班长填写《补 料单》交生产主管确认、PMC审核后交副总批准,经批准后由生产班长转交采购安排购买物料。 3.3.退料 3.3.1.生产过程中产生不良需退仓以兑换良品物料,由物料员填写《退料单》并注明不良原因(来料或 制程),连同不良品交品质签名确认。 3.3.2.订单完成后应在1个工作日内清点结余物料,由物料员填写《退料单》并注明良品与不良品退仓 (物料退仓不接收已加工的半成品与成品)。 3.3.3.所有退仓物料均需经品质签名确认,并在外包装上贴有明确标识,注明物料规格、数量、状态、

领料、退料、补料程序

领料、退料、补料管理办法 一、领料 1、生产线根据订单领料,原则上提前一至两天开具《材料出库单》,领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、财务审核后生效,领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。 2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料,生产线需提前三个小时到仓库完成领料。 3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量,专用配件领用必须根据订单数量,不允许多领,仓库进行监督。 4、小件配件原则上一次性领完,若因库存不够等其他原因不能一次性领完,可分批领料。 5、大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间情况,以备足一天的用量为原则。 6、不能一次性领完的物料,生产线可根据生产进度情况进行领料。 7、生产线领料时,领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量并签字确认。 8、因特殊原因需先借物料的,所借物料必须在24小时内开具《领料单》。 9、生产线如整包装数量缺少时须立即通知仓库确认后才能补料。 二、退料 1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开,标识清楚,并且当天退料。 2、生产线退料时,《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、财务部核准后,仓库才可接受退料。 3、生产线退料时,品质部应对不良物料进行判断,在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良,如属于制程不良因注明不良率的百分比。 4、外购不良物料统一退仓库,由仓库通知采购部,采购部通知供应商,仓库负责办理退货手续。 5、仓库退货给供应商时,《退货单》需经品质部主管确认,品质部注明退货原因,

方可退货。 三、补料 1、生产线作损需补料时,务必先开具《补料单》,经部门主管、品质主管审批后,仓库再进行补料,补料原则上一次性补完。 2、补料实行“先补后退”的原则,即生产线先领料,等生产完成后,生产再将不良品退回仓库,补料数量和退料数量必须一致,仓库给予监督。 3、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料,以不影响正常生产为原则。 4、如遇生产线需补料而仓库没物料时,生产线第一时间通知计划部,计划部及时调整生产,采购部及时通知供应商供料。

领料、退补料管理办法

领料、退补料管理办法 1目的和适用范围 为了使公司领料、退料、补料、计划外领料、退料等作业有所遵循,待制定本办法。 本办法适用于仓库对生产部、技术部等部门的领料、退补料、计划外领料等作业。 2相关文件 《仓库管理办法》 3术语和定义 不需要 4职责 4.1 办公室:负责程序法制定、修改、废止的批准工作。 4.2生管部:负责本程序的制定。 4.3 供应部:负责材料的发放、退料数量的验收、入库存。 4.4品管部:负责来料的检验、退料的检验。 5 内容 5.1 领料通知 5.1.1生管部依据<周生产计划>、<制造命令>、等,提前二天打印 出<批领料单>,<批领料单>经生管部主管核准后生效。<批领料单>一式四联,第一联仓库、第二联制造部、第三联财务部、第四联生管存。 5.1.2生管部打印完<批领料单>经核准后第一联交仓库备料用,二、三联交 制造部领料用。 5.2领料执行 5.2.1仓库接到<批领料单>时应根据<周生产计划>提前一个工作日进行备料。制造部需提前四个小时到仓库完成领料。 5.2.2小件物料原则上一次性领完,若因库存不够等其它原因不能一次性领完者可分批领料。 5.2.3大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间 的情况。以备足一天的用量为原则。 5.2.3不能一次性领完的材料,生产单位可根据生产进度情况进行领料。 5.2.4如果属于紧急物料,按照《紧急物料作业指导》作业。 5.3领料记帐 5.3.1制造部领料员在与仓管员进行物料交接下来时,需进行再确认数量, 并在<批领料单>上签名。第一联仓库存、每二联制造部存、第三联由仓库

送财务部。 5.3.2领完料后仓管员应即时记入<物料卡>,并在半小时进入系统“出库 录入”输入出库数量。当天下班前对帐册进行记录。 5.4领料变更 5.4.1若未领料的,生产计划变更超过一周的由生管部收回<批领料单>全部 四联,后续生产时重发。重复上述作业。 5.4.2若料已发出,则按下列程序运行: 1)领料员将物料按原包装方式退回仓库,由仓管员退回原仓库定位。 2)仓管员回收全部四联<批领料单>交生管部。仓库并按良品进行<物料 卡>登记、电脑账处理、帐册登记。 3)以后重新生产时由生管部重新打印〈批领料单〉。 5.5退补料和计划外领料 5.5.1退补料和计划外领料定义 1)退补料是指经生管部下达制令,针对某个制令而进行的退料或领料动 作。 2)计划外领、退料是指与制令无直接关系,通常是指开发部、生技科、 质量部做实验或样品。销售部门部件更换或储运给客户而进行的领料或 退料作业。 5.5.2不良品退料 1)制造部生产过程中出现之不良物料应以不良标签标识,区分原来料不良和制造不良放置于所设的不良区域内,并每天退料。 2)质量部应巡查物料不良状况,监督制造部区分作业不良与原材料不良,可修与报废等并作标识,记录。 3)领料员参考需退料制令<批领料单>填写需退料的料号、品名、规格、数量、不良原因等于<退料单>上,经主管、质量部、生管签核后进行退料。 退料数量经仓管员签收后把第一联由仓管交财务部,第二联仓库存,第 三联制造部存、第四联由仓管员交生管部,第五联由物料员交质量部。 4)第三联制造部应保存好,做为后续补料的依据。 5)退料的物料必须拆至领料时的状态(不可拆物料除外);制造部可修品尽量不退料;退料由质量部确定是否退料,有异议才由主管处理;重 大异常由质量部主管与制造部主管协调处理。 5.5.3良品退料 1)批量完成后或在特殊情况下,若有剩余的物料,生产单位领料员须在收线一天内及时办理良品退料手续。

物料退补料流程

江西铭基电子有限公司 文件编号: MGE-JX-S-003 文件版次: 00 隶属部门:物控部 分发部门: 【√】厂办(1)份【√】生技部(1)份【√】生管部(1)份【】财务部(1)份【√】人事部(1)份【√】品保部(1)份【√】生产部(1)份【√】物控部(1)份 核准:审查:编写:物控部2010 年 11 月 12 日发布 2010 年 11 月15 日实施

1 . 目的: 对不良品实施管控, 确保公司利益不受损害. 2 . 范围: 公司所有不良品的退补均适用. 3 . 职责权限 3 . 1 生产线对不良品的整理归集.并开出退补料单。 3 . 2 品保对不良品的判定并标示. 3 . 3 仓管员对不良品进行统计并作处理. 3 . 4 东莞物控通知供应商退货 4. 内容 4 . 1 生产线因使用特采及挑选物料所产生的不良品, 应与使用正常物料所产生的不良 品分开. 开退料单生产科长签名后交品保进行判定。 4 .2 品保根据生产线的退料单及实物进行判定, 如属来料不良, 应及时开出厂商异常 联络单并作标示. 如属制程不良, 在退料单上进行标示。 4 . 3 仓管员根据有品保签名确认的退料单(单上必须有生产课长、品保课长、物控课 长签名)进行分类, 并对单据签名确认.属来料不良的放在不良品区; 属制程不良 的放在报废品区. 并登记报废品统计表及退货统计表.以一个周为周期准时上报 主管。 4 . 4 生产线因退料而需补料的, 根据退料单品保的判定在补料单上注明原因. (单上 必须有生产课长、品保课长、物控课长签名)异常补料必须经厂长审核后方可到 仓库补料。 4. 5 因特殊原因需先借物料的,所借物料(必须由课长签核)在48小时内没有开补料 单,所借物料良品或不良品没及时退仓的组别,物控直接以制程报废送财务扣款。 4 . 6 仓库文员根据有签名的退补料单进行过帐。. 并对单据进行处理分类分日期进行 归档.(补料单独列出并注明补料单位)。 4 . 7 物控主管于每周六下午三点之前, 把报废品统计表交总经理审批根据审批结果在 一个周内处理完毕。

ERP中的生产补料流程

ERP中的生产补料流程 生产领料之补料流程是作为生产领料流程的一个重要补充,其重要性跟生产领料是一样的。但是,在实务中,补料操作要比生产领料操作要困难,遇到的问题也比较多。补料作业一般分为两种,一是原来料没有领足的,现在缺多少,领多少。这个作业没有多大的难度,跟一般的生产领料没有多大的区别,这里就不再浪费口舌了。第二种情况是生产定单需要用到的原材料已经按照标准领料领足了,但是,因为车间有不良品的出现等情况,导致需要超额领取原材料。这有的人也叫做超领作业。不管叫什么,都是指同一个内容。而补料作业的难点也在于这个作业。这个作业若做的不好的话,后遗症是很大的。 一是可能导致成本的不准确。超领的材料成本应该如何归集呢?是在当月生产的成品上平均分摊呢,还是仍然要计算入对应的生产定单呢?这是补料作业的第一个需要考虑的地方。在实务中,不同的企业有不同的做法。有的材料价值比较大的话,那就需要归集到具体的生产定单;而有些价值不大材料,如一些辅助材料,则在当月进行分摊也不会产生很大的影响。 二是材料用量难以控制。若是正常领料的话,可以通过领料不能超过标准领料功能来控制生产定单的领料。但是,在有超领的情况下,就很难控制生产定单的领料状况。只能通过一些报表,做一些事后的跟踪。所以,事前控制做的不好的话,对于ERP系统来说,就有点失败了。但是,这也是实务的要求,也是没有办法的事情。 三是容易引起生产定单的挪料情况的发生。在实务管理中,有些用户比较懒。看到其他定单也需要用到这种材料,就不开补料单了。直接从这张生产单中多领取一些材料,当作补料来处理。这表面上看起来也是行的通的。但是的话,这后续材料成本的统计、材料的追踪等等就会乱套了。所以,有时候ERP系统要能够取得预计的效果的话,还是需要用户在实务管理中,能够规范员工的作业,按照企业预先制定的标准作业来行事。 下面,结合一个客户的补料流程,谈谈在补料过程中需要注意的地方。 第一步:生产补料需求。 生产人员由于生产不良的原因,提出了补料的需求。此时,生产领料人员就要根据企业的实际作业流程,开始补料走补料作业。在实务管理中,这里要注意一点,不良的材料该如何处理? 现在一般有两种处理方式。一个是先退再领。这也是我们建议的方法。先把不良的材料通过退料作业退到不良品仓库中去。如此的话,在生产定单的已领数量中,就会扣除这个不良材料的数量。用户就可以按补料之正常补料的流程来走。但是,这个在实务管理中,往往运做

补料管理制度

车间补料管理制度 一、目的 为了加强物料控制,减少因欠料造成的停工待料和减数出货的物料浪费现象,规范补料运作程序。 二、范围 适用生产前、生产过程中的补料运作。 三、补料类型及操作流程 1、客户订单变更引起的补料 由跟单部出具《客户需求变更通知单》,由配料员根据该单增补的生产落单,填报《生产补料单》,经PMC主管审核后补料。 2、工艺制作用料与实际不符引起的补料 第一时间将信息反馈给工程部重新修定工艺卡,并在《生产补料单》中的补料原因处签字确认,再按原有审核程序审核后补料。 3、原辅材料质量异常问题引起的补料 由车间主管填报《车间退料单》—品管部检验品质并签字确认—PMC审核-生产经理审核—问题材料退还仓库—-配料员重新配料--PMC审核--仓管员发料。 4、因生产管理原因引起的补料 因生产过程中损耗超标、错用料、错裁料、遗失、损坏物料、或因成品/半成品质量不合格而重做造成补料的,由车间填写《生产补料单》--车间主管、生产经理审核签名—PMC主管审核--配料员补配—仓管员发料。同时按规定追究相关人员的责任。 5、配料不足引起的补料 车间生产前或生产过程中,应核对实际用量与制单用量是否相符,因配料核算有误造成用量不足引起补料的,由车间填写《车间补料单》-车间主管、生产经理审核签名-PMC主管审核-配料员补配—仓管员发料。如造成损失,同样按规定追究相关人员的责任。 6、因人为资料输出错误引起的补料 发现人员应立即通知配料员,配料员提交《生产补料单》,经生产经理、车间主管审核后,由仓管员补发。 四、补料时限规定 1、一般情况下,补料申请、确认、追踪责任人、审核、审批、查仓存、核实补料、补料采购审批等,应该不影响该订单的生产为基本要求,整个过程应该控制在一个工作日内完成。 2、凡因生产任务紧急或晚班时,相关审核审批人员又不能及时审核签名的,可以通过电话报请审核确认,或由班长在经电话请示主管、生产经理后,代签代

领料、退料、补料程序

领料、退料、补料程序(讨论稿) 一、领料 1、生产线根据订单资料,原则上提前一至两天开具《领料单》,领料单必须经生产线主管、仓库主管审批、总经理助理核准后生效,领料单必须注明物品名称、料号、型号、颜色、数量以及区分合同号。 2、仓库接到《领料单》根据生产线进度提前备料,生产线需提前三个小时到仓库完成领料。 3、通用配件生产部门根据车间生产线库存情况自行决定领用数量,专用配件领用必须根据订单数量,不允许多领,仓库进行监督。 4、小件配件原则上一次性领完,若因库存不够等其他原因不能一次性领完,可分批领料。 5、大件物料或跟线物料第一次领料时,应考虑生产单的产能和区域空间情况,以备足一天的用量为原则。 6、不能一次性领完的物料,生产线可根据生产进度情况进行领料。 7、生产线领料时,领料员对物料数量务必与仓管员当面点清数量,离开仓库后,仓库一概不承认数量短缺,产生的一切后果由生产单位负责。 8、生产单位领料时,深圳单据务必分开,用带横线单据开单,各仓管员务必监督。 9、因特殊原因需先借物料的,所借物料必须在24小时内开具《领料单》。 10、生产线如遇箱体及注塑配件生产急用,但注塑部又未来得及入库,生产线可直接到注塑车间领取。 11、注塑车间接到领料通知及时安排统计员进行发料,并做好详细记录,同时要及时通知品质部确认。 12、注塑部在入库时将已发过的物料及配件还是按照正常入库程序操作,并且一定要在入库单上注明“**部门已领用”。 13、仓库做账程序不变,但要及时要求装配部门补领料单销账。 14、装配部门将在注塑部领用的箱体及配件及时补领料单给仓库。

二、退料 1、生产线在生产过程当中出现的不良物料应与正常物料区分开,标识清楚,并且每天退料。 2、生产线退料时,《退料单》必须经部门主管、品质部主管审核、总经理助理核准后,仓库才可接受退料。 3、生产线需退料时,上下盖要进行拼凑,确认不能拼凑在一起时方可开《退料单》。 4、生产线退料时,品质部应对不良物料进行判断,在《退料单》上标识属于制程不良还是来料不良,如属于制程不良因注明不良率的百分比。 5、外购不良物料统一退配件仓库,由仓库通知采购部,采购部通知供应商,仓库负责办理退货手续。 6、仓库退货给供应商时,《退货单》需经品质部主管确认,品质部注明退货原因,报总经理助理核准后,方可退货。 7、工厂内部的不良物料需退料时,必须开具《退料单》,《退料单》必须经部门主管,品质主管审核,总经理助理核准,PP箱箱壳统一退注塑部,其他物料统一退后勤部,但《退料单》需交仓库。 三、补料 1、生产线作损需补料时,务必先开具《补料单》,经部门主管、品质主管审批后,报总经理助理核准后,仓库再进行补料,补料原则上一次性补完。 2、《补料单》上,品质部应注明补料原因,属于制程不良还是来料不良,如属于制程不良因注明不良率的百分比,不良率如超过1%,生产线主管罚款200元,线长罚款100元,当事人罚款50元。 3、补料实行“先补后退”的原则,即生产线先领料,等生产完成后,生产再将不良品退回仓库,补料数量和退料数量必须一致,仓库给予监督。 4、仓库接到《补料单》应第一时间安排补料,以不影响正常生产为原则。 5、如遇生产线需补料而仓库没物料时,生产线第一时间通知计划部和采购部,计划部及时调整生产,采购部及时通知供应商供料。

提单补料单填写注意

提单补料单填写注意事项 来源:育路单证员考试发布时间:2008-05-26 14:08:32 一 SHIPPER 1 OBL:按客户资料补料 TLX:把SHIPPER改为GUANGZHOU RUNTONG INT?L TRANSPORTATION CO.,LTD.后补料HBL:把SHIPPER改为GUANGZHOU RUNTONG INT?L TRANSPORTATION CO.,LTD.后补料 2 OOCL的BUSAN提单务必改为 GUANGZHOU RUNTONG INT…L TRANSPORTATION CO。,LTD。 O/B AN YANG INDUSTRY。 3 发货人可代行(ON BEHALF)另一间公司,但不可代行多于一间公司; 二 CNEE-尽量要求客户提供电话和传真,但可以不显示在提单上(IRISL 一定要提供,否则不能放货) OBL:按客户资料补料 TLX:按客户资料补料,但如果客户补料为“TO ORDER”,则告诉客户船公司不接受。 HBL:CNEE改 为 TO ORDER OF THE ORIGINAL THRU B/L NO.: _______ISSUED BY ____ (IRISL 只显示 TO ORDER) 三 N/P-通知人的地址必须与收货人同属同一国家。 OBL:按客户资料补料 TLX:按客户资料补料 HBL:显示提单上的CNEE 但注意CNEE必须是具体公司名, 如果客户HBL的 CNEE为 BANK,那么显示提单上的N/P 四 SHIPPING MARK 1 如货品没有唛头标记,在提单上显示“N/M” 2 如唛头是影像或图昼,在提单上显示SEE ATTACHEMENT并以附加文件另外补上资料。 五 DESCRIPTION 1 详细描述品名,若客户显示“GENERAL CARGO”,则必须询问船公司是否接受,同时亦要客户提供确切品名,以供船公司留底。 2 IRISL LINE 目的港为:BANDAR ABBAS/BUSHEHR/KHORRAMSHAHR 等伊朗内陆港货描请加上:"THC AT DESTINATION PORT ON CONSIGNEE?S ACCOUNT" 不能删除,否则CNEE在目

工程领料、补料、退料操作程序

1、目的 为规范工程及维修保养过程中的领料、补料、退料行为,明确各部门职责,特制定本程序。 2、范围 本程序适用于停车设备产品安装调试至交付验收、维保期内及维保期外各过程的领料、补料、退料。 3、职责 3.1.《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》由设计所根据工程设计提出,经主管技术副 总经理签字后生效,并对领料清单的准确性及及完整性负责; 3.2.生产部仓库负责工程所需物资的保管及按领料清单发料,并对所发出物资与清单的一致性负 责; 3.3.生产部供应科负责工程安装物料的发运,并对运输物料的安全性负责; 3.4.安装单位(项目部、外协单位)或客服中心负责根据实际工程情况填写《工程领料、补料、 退料联系单》;按规定办理好有关手续后,由指定领料人向生产部仓库领料。 3.5.工程部质安科负责检验零部件,提交检验报告并提出相应处理意见(调换、维修、入库、报 废); 3.6.领、补、退件的估价由财务部负责。 3.7.废品处理由财务部负责结算。 3.8.因质量问题退回仓库的外协件、外购件,由生产部仓库负责保管,生产部供应科负责及时维 修。 3.9.涉及增减工程费用的,由主管工程的总经理助理和总经理审批后,工程部在工程结算时一起 结算。 4、工作程序 4.1 工程项目部指定领料人,持《工程安装领料清单》及《工程安装补料清单》向生产部仓库领料,核对领用物资的型号规格、数量以及质量情况。发现有误,立即向仓库提出。领出的物料移交给生产部发运。 4.2 产品发运到安装现场后,由运输人员与安装单位办理交接手续。发现缺损件后,当天通知生产部,安装单位应在三个工作日内填写《工程领料、补料、退料联系单》,书面通知工程部(如因条件所限,应先口头通知,书面通知在工程结束前补上,逾期公司不予受理,相应的损失、责任由安装单位负责),由工程部负责分清责任及原因,按下列程序处理: 4.2.1 属仓库发料及领料人失误造成的,由生产部及工程部领导责令其改正。 4.2.2 属运输不当造成的缺损,由工程部提供责任认定书,交生产部供应科确认、处理,所缺损的材料由工程部提出补料申请,经总经办审核后,以生产任务令形式下达生产部生产、发料。 4.2.3 属卸货不当造成的缺损,由项目部承担全部责任;需补料的填写《工程领料、补料、退料联系单》给工程部,由工程部提出补料申请,经总经办审核后,以生产任务令形式下达生

退料单 模版

退料單 製表日期: 頁次: ========================================================================================= 退料單號: 輸入日期: 入帳日期: 倉管員: 製造部門: 退料類別: PBI: 入帳否: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 工單單號序生產料號/ 品名生產數量已發套數完工套數本單退料 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 項退料料號工單單號序單位倉庫/儲/批現有庫存退料量庫存數量 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ========================================================================================= 核准: 倉管: 製表:

领料、报废、退料、补料作业规范

领料、报废、退料、补料作业规范 1目的使本公司的生产物料得以合理领用,进而保证生产正常运作及产品之正常落货特制定本规范。 2范围;适用于本公司各部门领料、报废、退料及补料的控制。 3内容: 3.1车间各部门根据《生产订单》开出《领料单》到仓库领取物料: 3.1.1 《领料单》需详细填写订单号、物料编号、名称、需求数。 3.1.2 《领料单》必须有领料部门主管批准,方可到仓库领料。 3.1.3 仓库根据各部门《领料单》之需求数发放物料,首先需核对《领料单》之需求数是否有超过“生产订单”所要求之发放数,在不超过情形下,按《领料单》要求数发放物料。 3.2; 对于各部门于生产中不良/报废物料的申请及退料: 3.2.1; 不良/报废物料必须由车间按物料性质、种类分类 3.2.2 生产部将不良品或良品汇总包装完好后,填写“退料单”连同物料一起交与IQC 检验。“退料单”有生产主管签名审核。 3.2.3 IQC对生产部所退之物料品名规格,退料原因进行检验。如实物与退料单不符IQC有权拒检,直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因(如生产损坏、来料坏等)。物料外箱有IQC检验标识。 3.2.4 IQC签名确认后,物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后,仓管签名验收。 3.2.5 对物料混装,或者退料原因不清,责任不明的仓管有权拒收,由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。 3.2.6“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料,所有损耗补料要求以一换一。 3.2.7《退料单》须有生产部门主管、IQC、主管签核方可有效。 3.2.8所有退仓之报废物料由仓库统一填写《报废单》申请报废,《报废单》由厂长审核,总经理加签。 3.3 生产单位因各种原因需补料的,补料单必须有生产主管、仓库、厂长审核。并注明补料原因。同时物控协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。 制作:汤家伟

相关主题